您当前的位置:首页 > 博客教程

什么叫内控审计_什么叫内控审计

时间:2024-02-04 03:38 阅读数:2816人阅读

*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

什么叫内控审计

...大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案股权登记日为1月31日,当日收市后持有际华集团股票的投资者可以参与投票。会议地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于《续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。本文源自...

˙▽˙ v2-49cd1f237c0b6cd1e7930ba06607baf7_r.jpg

...2月2日召开股东大会,审议变更公司2023年度内部控制审计机构的议案股权登记日为1月26日,当日收市后持有博瑞传播股票的投资者可以参与投票。会议地点:成都博瑞传播股份有限公司会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼)。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案。本文源自...

099ddd430de84b57b177128cf6dbc665.jpeg

ST富润:因内部控制缺陷,股票被实施其他风险警示,相关解决措施进行中金融界1月30日消息,ST富润公告,由于公司2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。针对此问题,公司已提出一系列解决措施,包括成立应收账款催收专项小组,逐笔...

?▂? 0

∪﹏∪ ...对《监管工作函》要求的核查工作,将继续配合会计师推进年度审计工作金融界2月1日消息,ST贵人公告,公司已经按照《监管工作函》的要求进行核查并完成相关核查工作,关于《监管工作函》的回复内容已于2024年1月20日在上海证券交易所网站披露。公司将继续积极配合公司会计师推进2023年年度审计工作。同时,公司持续加强各级管理人员的内控治理...

˙▂˙ 940224c97667458285b2f5e2b268d2b6.jpeg

∩0∩ 中油工程:变更内控审计机构并确定审计费用金融界11月27日消息,中油工程公告称,拟聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构,并向其支付内部控制审计费用47.15万元。此次变更是由于原审计机构立信会计师事务所自2016年以来一直为公司提供服务,公司综合考量业务发展和审计工作需求,通过...

bc2b7599967a46f6b0a051d63f2a62fa.jpeg

╯^╰ 内控审计程序不到位 中兴华所及2名注册会计师被警示中新经纬11月21日电 因内部控制审计程序不到位等,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师闫宏江、丁建召被警示。 来源:浙江证监局网站 浙江证监局网站21日公布的监管信息显示,经查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、闫宏江、丁建召在执行华仪电气股份有限公司(以下...

╯ω╰ 0

东江环保(00895)拟聘任大信作为2023年度财务及内控审计机构智通财经APP讯,东江环保(00895)发布公告,公司第七届董事会第33次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》,同意聘任大信会计师事务所作为公司2023年度财务及内控审计机构,任期自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会...

27cce1c6ce9a40d184832ac67ca7bf96.jpeg

康龙化成(03759)拟续聘安永华明为2023年度境内财务及内控审计机构智通财经APP讯,康龙化成(03759)发布公告,为保持审计工作的连续性,经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度境内财务及内控审计机构。本...

resize,m_lfit,w_600,h_800,limit_1

╯0╰ 福莱特玻璃(06865)拟续聘德勤华永为2023年度财务报表和内控审计机构一致审议通过了《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》。董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内控审计机构,任期自公司2022年年度股东大会批准之日起至公司2023年年度股东大会结束之日止,并提请公司股东大会授权公司...

1583279493469.png

第一拖拉机股份(00038)拟续聘信永中和担任2023年度财务及内控审计...认为信永中和具有为上市公司提供审计工作的经验和能力,在担任公司2022年度财务、内控审计机构过程中较好地履行了外部审计机构的责任与义务;同意提请公司董事会、股东大会审议批准续聘信永中和担任公司2023年度财务及内控审计机构,并建议公司股东大会授权董事会确定2023...

1526136650727.jpg

快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com